老师,我们的专票不是每个月都认证的,所以可能有些票都入账了,但是还是认证,后面都搞乱了,所以在报增值税报表附表二,第三部分待抵扣进项税这块都没报,每月实际认证多少,只在第一部分填报,这样有问题吗?
问题已解决
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84785006 | 提问时间:2018 12/04 18:36
你好,可以这样处理,但是也就是在申报当月认证就可以。
2018 12/04 18:38
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