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老师,公司9月税局代开专票,开出发票,扣了税款后,又去作废发票,这个怎么做会计分录? 第三季度扣自开普票税款时候,应交的税款里,冲销了9月份作废的专票税款,怎么做会计的分录?
84785031 | 提问时间:2018 12/03 21:17
王雁鸣老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
您好,开具专用发票时,借;现金或者银行存款,贷:主营业务收入,应交税费-应交增值税,再作废时,借:现金或者银行存款,负数,贷:主营业务收入,负数,应交税费-应交增值税,负数。
2018 12/03 21:31
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