今年到十一月份收入不含税收入363863.81::按税负率0.011算还应交4022元增值税对吗,上期留底317.72,今年没交增值税,那吗下一步该怎么算,是该认证多少发票合适,还是该开出多少发票,
问题已解决
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84785036 | 提问时间:2018 11/29 11:01
建议按照真实的业务做账务处理<br>本期实际缴纳的增值税=本期应缴纳增值税-上期留抵税额<br>真实业务发生成本认证专票,作为增值税进项税额抵扣<br>真实业务发生收入开具发票,作为增值税销项税额,缴纳增值税<br>
2018 11/29 11:20
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