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9月份申报增值税因为都是红冲的负数发票,所以我是0申报的,10月份申报增值税怎么把上月的红冲发票金额减去,应该负数金额填在哪里?
84784994 | 提问时间:2018 11/14 11:48
邹老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
负数收入会导致增值税无法申报的
2018 11/14 11:49
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