发票取到9月先认证了,但发票做账联随支付单在10月支出,费用10月才入账,那9月认证这笔税金怎么做会计分录。
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问题已解决
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84784988 | 提问时间:2018 11/13 11:43
借:预付账款
应交税费--应交增值税(进项税额)
贷:银行存款等
10月份
借:费用科目
贷:预付账款
2018 11/13 11:45
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