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老师,我们2017年所得税预交时多交了5000,当时也是计提了这部分所得税的,现在汇算调整后还是多交了4000,专管员说可以以后放着抵税,对于汇算后我需要做什么账务处理呢?我一笔都还没做,除了2017年第二季度交税的时候计提过。
84784981 | 提问时间:2018 11/11 17:33
田老师
金牌答疑老师
职称:会计师
如果当时做的预交税金就不用做什么账务处理
2018 11/11 17:53
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