老师,请问一下,6月暂估入库,借:库存商品100,贷:应付账款100,
6月销售结转成本,借:主营业务成本100,贷:库存商品100
7月来票红冲暂估入库,借:库存商品-100,贷:应付账款-100
正确的发票入库,借:库存商品100,银行存款:100,
6月份结转的成本不用红冲了吧!我这样做是对的吧
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问题已解决
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84785009 | 提问时间:2018 10/19 18:14
你好,营业成本不用冲红。这样处理是正确的
2018 10/19 18:21
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