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公司刚开始运行时,货款已付,设备,材料已入库,但当时未取得发票(专票),销货方后来补开,已跨月,怎么处理?特别是增值税进项是计当月并申报还是按取得当月申报?
84784948 | 提问时间:2018 10/15 11:45
方亮老师
金牌答疑老师
职称:税务师,会计师
1、没有取得发票前需要暂估入账: 借:原材料、固定资产 贷:银行存款 取得发票后冲销上面的分录,然后编制如下的分录。 借:原材料、固定资产 借:应交税费-应交增值税-进项税额 贷:银行存款 2、按取得当月申报。
2018 10/15 11:52
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