公司刚开始运行时,货款已付,设备,材料已入库,但当时未取得发票(专票),销货方后来补开,已跨月,怎么处理?特别是增值税进项是计当月并申报还是按取得当月申报?
问题已解决
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84784948 | 提问时间:2018 10/15 11:45
1、没有取得发票前需要暂估入账:
借:原材料、固定资产
贷:银行存款
取得发票后冲销上面的分录,然后编制如下的分录。
借:原材料、固定资产
借:应交税费-应交增值税-进项税额
贷:银行存款
2、按取得当月申报。
2018 10/15 11:52
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