老师,请问我企业是一般纳税人,这个月开了一份销项负数的发票,分录怎么作,票据共3联怎么处理?
问题已解决
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84784987 | 提问时间:2018 10/11 05:12
你好,如果正数发票还没有入账,就放一起作废,都不需要做账,如果跨月红冲,分录,借:应收账款 负数,贷:主营业务收入 负数,贷应交税费-应交增值税-销项税额负数。
2018 10/11 05:44
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