在根据开具发票计提的增值税和在实际申报表中有一点差额,小规模纳税人季度不超过9万计提的增值税已经转入营业外收入的金额比实际申报表多了0.02,要怎么调整呢?如果账上少计0.02营业外收入的话那应交增值税就会有余额了,
问题已解决
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84784989 | 提问时间:2018 10/07 12:07
你好!
账上结转没有余额就可以了
2018 10/07 12:13
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