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发票当月认证了,不抵扣留抵,怎么做账务处理
84784971 | 提问时间:2018 09/22 21:29
徐阿富老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好,每个月末,将增值税个子目的余额都做如下结转:借应交税费(销项)借应交税费(进项税额转出) 贷应交税费(进项税额)贷应交税费(转出未交增值税)
2018 09/22 21:31
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