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如果发票税额和纳税申报表有0.01-0.03差,但是因为企业进项有留抵,所以没有缴纳。那这种时候差额几分的,还需要归营业外收入吗
84784966 | 提问时间:2018 09/22 04:21
牛老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
你好,建议12月份进行统一调整,比如计入营业外收入,平时知道这事就行了。
2018 09/22 05:22
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