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2018年3月份才发现去年年底增值税申报错了,然后更正申报补交了1026.51的增值税,以及附加税,3月份的时候我这个分录该怎么做才对呢?
84784961 | 提问时间:2018 07/28 17:06
何老师
金牌答疑老师
职称:,注册会计师,中级会计师,税务师
1、补计增值税时 借:以前年度损益调整-补缴增值税 贷:应交税费-应交增值税 2、交纳增值税时 借:应交税费-应交增值税 贷:银行存款 3、调整未分配利润 借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整-补缴增值税
2018 07/28 17:09
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