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#建筑#
老师早上好,我们是安徽的企业,22年在海东市有一个安装项目,当时合同金额是3427652.19,在22年9月全额开票了,并在22年9月在海东已经预缴增值税62892.71及附加税7547.12元。25年因为项目审计后合同金额改为3025328.71,核减掉402323.48,我们现在需要把22年其中一张票额427652.19红冲掉,重新开一张25328.71的票,我们需要申请把22年在海东预缴的税费退税吗
84784958 | 提问时间:04/23 08:50
朴老师
金牌答疑老师
职称:会计师
需要申请退税。贵公司红冲发票后,开票金额减少,原按全额开票预缴的增值税及附加税多缴了。根据规定,发票冲红后应按冲红后的发票金额重新计算应缴税款,多缴部分可申请退税或抵减未来应纳税款 。建议向海东市预缴地税务机关咨询具体退税流程和所需资料,及时申请退税以避免资金占用 。
04/23 08:52
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