老师,外购的商品赠送客户取得的是普票,金额50000,税额是6500,借:销售费用-业务招待费56500,贷:银行存款56500,填报增值税报表时销项金额是50000,销项税额是6500,我这样做是不是不对,分录没体现销项,帐上的应交增值税金额和报表不一致是不。

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#实务#

84784971 | 提问时间:02/28 10:49
对的是的,这个不对。借库存商品贷银行存款56500赠送出去。
借销售费用
贷库存商品56500。应交税费,应交增值税销项。
02/28 10:51
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