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老师,12月份暂估了130万,然后一月份收到暂估了130万发票,然后是一月份给暂估的是全部红冲么,但是一月份其他项目只开票了60万的收入,还有这60万对应的成本票,我现在不晓得咋做账了
84785008 | 提问时间:01/11 22:47
Helen老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,高级会计师
同学好,全部红冲,开60万的收入就对应结转成本,不用都转
01/11 22:50
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