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#实务#
老师,12月份公司收到很多当月业务的成本票,而我们和客户是次月开票结算,这种情况就造成公司没有利润,我这边可以做预估收入处理吗?
84784978 | 提问时间:01/10 21:05
王琳老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,初级会计师
你好,这种情况下如果业务已经发生可以先做未开票申报,需要开票时红冲再开票
01/10 21:06
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