老师您好,我是公办幼儿园食堂,
借:预收账款900
贷:伙食费收入900
实际收到伙食费,12月收到856,1月1号到账44,我应该怎么做分录呢?
直接借银行存款856
贷预收账款856
还是借银行存款856
应收账款44
贷预收账款900呢?
差异是因为刷脸机,提现次日到账引起的
问题已解决
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#事业单位#
84784947 | 提问时间:01/03 16:22
借银行存款856
应收账款44
贷预收账款900
01/03 16:22
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