首页 > 注册会计师 > 复习指导 > 审计

注册会计师考试《审计》练习题:货币资金内部控制

普通 来源:正保会计网校 2012-07-09

  多项选择题

  ◎货币资金内部控制的以下关键环节中,存在重大缺陷的有( )。

  A.财务专用章由专人保管,个人名章由本人或其授权人员保管

  B.对重大货币资金支付业务,实行集体决策

  C.现金收入及时存入银行,特殊情况下,经主管领导审查批准方可坐支现金

  D.出纳核对银行账户,每月核对一次,编制银行存款余额调节表,使银行存款账面余额与银行对账单调节相符

  正确答案:CD

  答案解析:坐支现金应事先得到开户银行审查批准,由开户银行核定坐支范围和限额。应指定专人核对银行账户,该人员应是与保管银行存款和记录银行存款无关的人员。

打开APP 订阅最新报考消息

报考指南

今日热搜

热点推荐

精品课程

注会畅学旗舰班

注会-畅学旗舰班

直播+录播 无限畅学

免费试听28278人已听

截图微信扫码关注公众号

正保会计网校

截图微信打开扫码

找对组织
接收更多考试资讯

有奖原创征稿
客服 首页
取消
复制链接,粘贴给您的好友

复制链接,在微信、QQ等聊天窗口即可将此信息分享给朋友