新课上线:企业内部控制审计问题解答分析与应用,助你提升
来源: 正保会计网校
2020-09-02
普通
内部控制审计是通过对被审计单位的内控制度的审查、分析测试、评价,是确认、评价企业内部控制有效性的过程,包括确认和评价企业控制设计和控制运行缺陷和缺陷等级,分析缺陷形成原因,提出改进内部控制建议。
内部控制审计是财务、审计人员晋升的重要考察内容之一,《企业内部控制审计问题解答分析与应用》课程通过9个课时讲解,助你轻松实现提升。免费试听>> 购课通道>>
课程详情介绍
一、课程名称:
企业内部控制审计问题解答分析与应用
二、师资介绍:
李玉培,中国注册会计师,多年大型审计项目经验,授课风格严谨,实战性强。
三、课程详情:
课程时长:9个课时
适合人群:财务工作者、事务所审计工作者
四、课程大纲:
第一章 企业内部控制
第01讲 企业内部控制
第二章 企业内部控制审计
第02讲 企业内部控制审计
第三章 企业内部控制审计测试流程
第03讲 计划内部控制审计工作
第04讲 了解和评价内部控制的设计
第05讲 测试控制的有效性
第06讲 评价内部控制缺陷及案例解析
第四章 企业内部控制审计问题
第07讲 企业内部控制审计问题
第五章 企业内部控制审计应用
第08讲 对控制环境的了解和测试
第09讲 销售与收款业务循环控制测试、对财务报表审计结果的利用