高级会计师《高级会计实务》知识点:内部控制审计程序
来源: 正保会计网校
2019-04-08
普通
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内部控制审计的程序
(一)计划审计工作
(二)实施审计工作
(三)评价控制缺陷
一般缺陷:与企业沟通;
重要缺陷:以书面形式与董事会及经理层沟通;
重大缺陷:以书面形式与董事会及经理层沟通,同时在内审报告中单独披露。
(四)完成审计工作
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