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2021高会《高级会计实务》案例分析题:监事会监督内部控制

普通 来源:正保会计网校 2021-04-08

高会试题都为案例分析题,所以在学习过程中一定要做大量的习题,此阶段为基础阶段,以下是正保会计网校为您准备的高级会计师《高级会计实务》案例分析题:监事会监督内部控制,让我们一起练习起来吧!

【案例分析】

(实施方案)董事会对内部控制的建立健全和有效实施负责,对内部控制建设中的重大问题作出决策。监事会监督内部控制的有效实施。经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行,对职能部门和业务单元实施内部控制体系进行指导。公司设置内部控制专职机构,负责制定内部控制手册并经批准后组织落实。

查看答案解析
【答案】

监事会监督内部控制的有效实施不当。

理由:监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督。审计委员会对经理层建立与实施内部控制进行监督。

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