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2020高会《高级会计实务》案例分析预习题:监督内部控制

普通 来源:正保会计网校 2020-03-06

时代在进步,学习是常态,每天学习一点点,未来将有无限可能。聪明出于勤奋,天才在于积累。2020年高级会计师备考已经开始,你是不是开始学习了?来检验一下成果!以下是正保会计网校为您准备的高级会计师《高级会计实务》案例分析题:监督内部控制,让我们一起练习起来吧~

【案例分析】

(实施方案)董事会对内部控制的建立健全和有效实施负责,对内部控制建设中的重大问题作出决策。监事会监督内部控制的有效实施。经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行,对职能部门和业务单元实施内部控制体系进行指导。公司设置内部控制部门,负责制定内部控制手册并经批准后组织落实。

查看答案解析
【答案】

事会监督内部控制的有效实施不当。

理由:监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督。审计委员会对经理层建立与实施内部控制进行监督。

(注:因2020年高会教材大纲暂未发布,此题为2019年高级会计职称《高级会计实务》案例分析,大家在预习阶段可做参考。)

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