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2017年CIA《内部审计基础》练习题:公司信用卡的使用

普通 来源:正保会计网校 2017-01-13

2017年国际注册内部审计师考试备考工作已经开始,正保会计网校为了帮助参加2017年国际注册内部审计师考试的学员巩固知识,提高备考效果,整理了相关练习题供大家参考,希望对广大考生有所帮助,祝大家学习愉快,梦想成真!

  单选题

内部审计师正在对公司信用卡的使用情况进行审计,以下哪项是应主要关注的内容?

I.职责分工不充分

II.采购职能被削弱

III.信用卡可能被用于私利

IV.银行要求公司进行大额付款而不是多笔小额付款

a. I和III

b. II和IV

c. 只有III

d. I、II、III和IV

    
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