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单选题
下列选项中,属于审计委员会的恰当职责的是:
A、审核该组织的采购职能。
B、对具体的业务安排提出建议。
C、审核首席审计执行官提交的内部审计活动的业务工作计划。
D、为确定会计师事务所胜任能力,审核其业务记录。
【正确答案】C
【答案解析】本题考查的知识点是审计委员会的职责和管理。书面政策和程序的形式和内容应与内部审计活动的规模和结构及其工作的复杂性相适应,并不是所有的内部审计活动都需要正式的管理和审计技术手册。小型的内部审计活动的管理可以是非正式的(《实务公告》2040-1)。
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2017-8-5
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