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CIA《内审实务》每日一练:审计业务的目标(5.3)

普通 来源:正保会计网校 2017-05-03

水滴石穿,绳锯木断。备考国际注册内部审计师(CIA),也需要一点点积累才能到达好的效果。正保会计网校为您提供CIA每日一练在线测试,通过做题,能够巩固所学知识并灵活运用,考试时会更得心应手。CIA《内部审计实务》每日一练奉上,快来练习吧!

单选题

作为对采购部门进行初步调查的一项工作,审计师阅读了该部门的政策和程序手册,审计师得出的结论是:该手册对处理步骤作了很好的描述,并且包含有恰当的内部控制制度设计内容。下一个审计目标就是确定内部控制的操作效果。以下哪种程序对于实现该目的至为合适?

A、编制流程图。

B、编制系统文字说明。

C、进行控制测试。

D、进行实质性测试。

  

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国际内审师:每日一练《内审基础》(2017-5-3)

  国际内审师:每日一练《内审知识要素》(2017-5-3)

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正保会计网校
2017-5-3

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