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国际内审师《内审实务》每日一练:审计业务的程序(4.18)

普通 来源:正保会计网校 2017-04-18

冰冻三尺,非一日之寒。国际内审师考试也是一样。备考正当时,很多考生关注哪里有国际内审师试题。正保会计网校国际内审师每日一练可以帮到大家。每日一练题目以知识点为单元,针对知识点做深入解析,让大家每天进步一点点。以下是CIA《内部审计实务》每日一练。

单选题

以下哪项控制程序不能有效地防止向伪造的供应商付款?

A、付款的金额根据采购的情况确定

B、付款的供应商必须是签订采购合同且审批完整的供应商

C、采购部门与付款计划的制定与审批相互独立

D、采购金额不能超出采购预算的范围

  

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国际内审师:每日一练《内审基础》(2017-04-18)

  国际内审师:每日一练《内审知识要素》(2017-04-18)

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正保会计网校
2017-04-18

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