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以下哪种审计程序至有可能发现舞弊行为?

普通 来源:正保会计网校 2020-09-28

新的一天,新的开始!只有通过做题才能检验自己是否准确掌握每一个知识点。国际注册内部审计师考试每日一练以知识点为单元,通过碎片化的练习帮助大家理解各个知识点。国际注册内部审计师考试每日一练已经准备好了,一起学习吧!

以下哪种审计程序至有可能发现舞弊行为?

一家中等规模的制造厂商的生产经理开始过量订购原材料,并要求送货放将所购原材料发往生产经理自己单独开办的批发公司,这为经理伪造了收货单据,并批准根据发票付款。以下哪种审计程序至有可能发现上述舞弊行为?

 A、选取现金付款样本,并将其与采购定单、收货报告、发票和支票复印件进行比较。 

 B、选取现金付款样本,并与供货商核实采购金额、采购价格以及装运日期。 

 C、在收货现金码头进行观察,清点已收到的原材料,并将清点数字与收货人员完成的收货报告进行比较。 

 D、开展分析测试,比较生产水平、已采购原材料数量和原材料存货水平,并对存在差异进行调查。 

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【答案】
D

  

国内审计师:每日一练《内部知识要素》(2020-9-28)

国内审计师:每日一练《内部审计基础》(2020-9-28)

国内审计师每日一练题目都是网校老师精心整理的,每一道题都会有相应知识点的考查,并提供答案解析,建议您做完题之后再去查看答案。每日一练还提供专家点评,每周根据大家的测试结果,对于正确率较低的题目进行一下点评,以帮助大家理解。祝大家考试顺利!

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