首页 > 国际注册内部审计师 > 试题中心 > 内审知识要素

CIA《内审要素》每日一练:风险评估程序(10.21)

普通 来源:正保会计网校 2019-10-21

天才始于勤奋,没有人能随随便便成功,坚持学习、认真备考才是顺利通过CIA考试的必经之路。正保会计网校整理了CIA《内审知识要素》每日一练,这些习题由网校精心整理,思路清晰、方向明确、重点突出,让您在考试复习的道路上更加得心应手!

CIA考试

公司内部审计部门是公司内部控制制度的有机组成部分。当审计部门对系统开发情况进行检查时,内部审计部门应该选取哪种控制措施?

A、政策与程序 

B、前馈控制 

C、反馈控制 

D、战略计划 

点击进入“每日一练——免费在线测试”>>

  

国内审计师:每日一练《内部审计基础》(2019-10-21)

国内审计师:每日一练《内部审计实务》(2019-10-21)

国内审计师每日一练题目都是网校老师精心整理的,每一道题都会有相应知识点的考查,并提供答案解析,建议您做完题之后再去查看答案。每日一练还提供专家点评,每周根据大家的测试结果,对于正确率较低的题目进行一下点评,以帮助大家理解。祝大家考试顺利!

打开APP 订阅最新报考消息

报考指南

今日热搜

热点推荐

热销好课

2024年CIA辅导课程-联报特色班

CIA联报特色班

重复点播学习

了解详情800元/3科

扫码添加课程顾问

咨询课程顾问

截图保存到相册

微信识别二维码

接收更多考试资讯

CIA思维导图
客服 首页
取消
复制链接,粘贴给您的好友

复制链接,在微信、QQ等聊天窗口即可将此信息分享给朋友