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CIA《内审实务》每日一练:内部控制检查和改进建议(9.12)

普通 来源:正保会计网校 2019-09-12

做题是一个不断纠正的过程,也是一个变换思维模式,发现新的自我的过程。现在,小编已经将CIA《内审实务》每日一练准备好啦,快来练习吧!希望大家利用好这些内容,能够在有限的时间内提高自己成绩。

CIA

单选题

内部审计师在审计过程中发现,有人通过向虚构的供应商发送采购订单的方式进行舞弊,对于这种现象以下哪种控制程序效果至差:

A、要求所有物资都必须向竞标成功的供应商采购,而且负责供应商招标业务的人员不能同时负责采购业务 

B、根据采购入库情况,对验收合格的货物进行付款 

C、根据生产需求,采购部门与供应商签订采购合同并经过审批 

D、严格执行预算,采购金额不得超过预算总额 

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国内审计师:每日一练《内部审计基础》(2019-09-12)

国内审计师:每日一练《内部审计知识要素》(2019-09-12)

国内审计师每日一练题目都是网校老师精心整理的,每一道题都会有相应知识点的考查,并提供答案解析,建议您做完题之后再去查看答案。每日一练还提供专家点评,每周根据大家的测试结果,对于正确率较低的题目进行一下点评,以帮助大家理解。祝大家考试顺利!

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