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CIA《内审实务》每日一练:舞弊的调查(9.9)

普通 来源:正保会计网校 2019-09-09

CIA备考路上,哭过、累过、笑过,但只要坚持向前走,终将会拿到属于我们的CIA证书。正保会计网校为大家准备了CIA每日一练在线测试,希望大家在每天的练习中理解、巩固所学知识点。现在,CIA《内审实务》每日一练已经准备好啦,快来练习吧!

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单选题

内部审计师在对某金融机构进行审计时发现,负责审批贷款的主管违反有关政策,将一笔款项发放给某企业集团所属的各独立机构。并且该集团的财务总监是负责审批贷款的主管的妻子。面对这种情况,内部审计师应该采取的措施是:

A、告知负责审批贷款的主管,若其及时采取纠正措施,可以不在审计报告中提及此事 

B、在后续调查完成之后再向管理层报告 

C、将违规行为和利益关系告知管理层,并建议做进一步调查 

D、将违规行为报告给司法部门 

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国内审计师:每日一练《内部审计基础》(2019-09-09)

国内审计师:每日一练《内部审计知识要素》(2019-09-09)

国内审计师每日一练题目都是网校老师精心整理的,每一道题都会有相应知识点的考查,并提供答案解析,建议您做完题之后再去查看答案。每日一练还提供专家点评,每周根据大家的测试结果,对于正确率较低的题目进行一下点评,以帮助大家理解。祝大家考试顺利!

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