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CIA《内审实务》每日一练:监督业务处理的有效方法(8.28)

普通 来源:正保会计网校 2019-08-28

CIA备考路上,哭过、累过、笑过,但只要坚持向前走,终将会拿到属于我们的CIA证书。正保会计网校为大家准备了CIA每日一练在线测试,希望大家在每天的练习中理解、巩固所学知识点。现在,CIA《内审实务》每日一练已经准备好啦,快来练习吧!

cma 考试

单选题

内部审计部门对财务部门审计发现,由于付款计划系统存在问题,财务部门对很多供应商重复付款。在出点会上,财务部门的总裁告知审计师,他们正在采取措施收回款项,并在三个月内完善付款系统以避免这种情况再次发生。面对上述情况,首席审计执行官应该采取下列哪种行动?

A、在下次计划实施对财务部门的审计业务中重点关注此事 

B、在三个月后实施跟踪活动 

C、监督纠正措施的执行情况,并在适当的时候,计划跟踪活动 

D、将这种情况上报审计委员会,由审计委员会主席决定是否采取跟踪行动 

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国内审计师:每日一练《内部审计基础》(2019-08-28)

国内审计师:每日一练《内部审计知识要素》(2019-08-28)

国内审计师每日一练题目都是网校老师精心整理的,每一道题都会有相应知识点的考查,并提供答案解析,建议您做完题之后再去查看答案。每日一练还提供专家点评,每周根据大家的测试结果,对于正确率较低的题目进行一下点评,以帮助大家理解。祝大家考试顺利!

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