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国际内审师《内审实务》每日一练:舞弊的调查(1.21)

普通 来源:正保会计网校 2018-01-21

冰冻三尺,非一日之寒。国际注册内部审计师(CIA)考试也是一样。备考正当时,很多考生关注哪里有CIA试题。正保会计网校国际注册内部审计师每日一练可以帮到大家。每日一练题目以知识点为单元,针对知识点做深入解析,让大家每天进步一点点。以下是CIA《内部审计实务》每日一练。

单选题

内部审计师在对采购业务的审计过程中发现可能存在舞弊的现象。首席审计执行官与高管理层讨论此事后,管理层要求内部审计部门停止调查。面对这种情况,首席审计执行官应该采取下列哪项行动:

A、采取管理层的建议,停止调查。

B、将此事报告给有关的司法部门。

C、采用分析程序,继续进行调查。

D、请求审计委员会和董事会的指导。

  

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国际内审师:每日一练《内审基础》(2018-01-21)

国际内审师:每日一练《内审知识要素》(2018-01-21)

国际内审师考试每日一练包括网校精编题目和历年试题,注册学员登录后系统记录做题结果,方便您随时查看在线测试记录,让您的复习备考更科学有效。每日一练在线测试系统期待您的热情参与,也欢迎您提出意见和建议。正保会计网校祝您学习进步,梦想成真!

正保会计网校
2018-01-21

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