首页 > 国际注册内部审计师 > 试题中心 > 内部审计实务

CIA《内审实务》每日一练:了解内部控制方案(7.16)

普通 来源:正保会计网校 2019-07-18

CIA备考路上,哭过、累过、笑过,但只要坚持向前走,终将会拿到属于我们的CIA证书。正保会计网校为大家准备了CIA每日一练在线测试,希望大家在每天的练习中理解、巩固所学知识点。现在,CIA《内审实务》每日一练已经准备好啦,快来练习吧!

某公司调查公司采用作业成本计算制度的可能性,让一名内部审计师参加该调查小组的至佳理由是:

A、内部审计师了解内部控制的不同方案

B、内部审计师了解产品生产的原材料的配比

C、内部审计师了解目前的市场销售状况

D、内部审计师了解有关财务的成本核算系统

 

  点击进入“每日一练——免费在线测试”>>

  

国内审计师:每日一练《内部审计基础》(2019-07-16)

国内审计师:每日一练《内部审计知识要素》(2019-07-16)

国内审计师每日一练题目都是网校老师精心整理的,每一道题都会有相应知识点的考查,并提供答案解析,建议您做完题之后再去查看答案。每日一练还提供专家点评,每周根据大家的测试结果,对于正确率较低的题目进行一下点评,以帮助大家理解。祝大家考试顺利!

打开APP 订阅最新报考消息

报考指南

今日热搜

热点推荐

热销好课

2024年CIA辅导课程-联报特色班

CIA联报特色班

重复点播学习

了解详情800元/3科

扫码添加课程顾问

咨询课程顾问

截图保存到相册

微信识别二维码

接收更多考试资讯

CIA思维导图
客服 首页
取消
复制链接,粘贴给您的好友

复制链接,在微信、QQ等聊天窗口即可将此信息分享给朋友