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  • CIA《内审要素》每日一练:风险评估程序(6.24)

    普通 来源:正保会计网校 2019-06-26

    在每一次发奋努力之后,必然有加倍的奖赏等待着我们。相信通过大家的努力,拿到2019年国际注册内部审计师考试绝对没问题。CIA每日一练以知识点为单元,针对知识点做深入解析,帮助大家更好地复习。以下是《内审要素》每日一练,快来学习吧!

    单选题

    公司内部审计部门是公司内部控制制度的有机组成部分。当审计部门对系统开发情况进行检查时,内部审计部门应该选取哪种控制措施?

    A、政策与程序

    B、前馈控制

    C、反馈控制

    D、战略计划

     

      点击进入“每日一练——免费在线测试”>>

      

    国内审计师:每日一练《内部审计基础》(2019-06-24)

    国内审计师:每日一练《内部审计实务》(2019-06-24)

    国内审计师每日一练题目都是网校老师精心整理的,每一道题都会有相应知识点的考查,并提供答案解析,建议您做完题之后再去查看答案。每日一练还提供专家点评,每周根据大家的测试结果,对于正确率较低的题目进行一下点评,以帮助大家理解。祝大家考试顺利!

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