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国际内审师《内审基础》每日一练:风险和控制框架(8.17)

普通 来源:正保会计网校 2017-08-17

冰冻三尺,非一日之寒。国际注册内部审计师(CIA)考试也是一样。备考正当时,很多考生关注哪里有CIA试题。正保会计网校国际注册内部审计师每日一练可以帮到大家。每日一练题目以知识点为单元,针对知识点做深入解析,让大家每天进步一点点。以下是CIA《内部审计基础》每日一练。

单选题

贷款委员会并未恰当地履行其职能是银行业面临的一种批评,其中包括检查贷款申请,确定既定抵押物的实际存在,在同意贷款前评价相关风险等。在收集有关贷款委员会是否有效运作的证据时,内部审计师应当:

A、询问融资经理人员,以确定他们各自作出的贷款建议是否被采纳。

B、将已发放贷款总额与提交贷款委员会批准的贷款总额核对。

C、检查各项具体贷款项目上的委员会成员签名,并确定在各项会议上贷出的贷款金额以及在审批各项贷款时大致花费的时间。

D、上述各项。

  

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国际内审师:每日一练《内审实务》(2017-8-17)

国际内审师:每日一练《内审知识要素》(2017-8-17)

国际内审师考试每日一练包括网校精编题目和历年试题,注册学员登录后系统记录做题结果,方便您随时查看在线测试记录,让您的复习备考更科学有效。每日一练在线测试系统期待您的热情参与,也欢迎您提出意见和建议。正保会计网校祝您学习进步,梦想成真!

正保会计网校
2017-8-17

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