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国际内审师《内审实务》每日一练:召开出点会(5.27)

普通 来源:正保会计网校 2017-05-27

水滴石穿,绳锯木断。备考国际注册内部审计师(CIA),也需要一点点积累才能到达好的效果。正保会计网校为您提供CIA每日一练在线测试,通过做题,能够巩固所学知识并灵活运用,考试时会更得心应手。CIA《内部审计实务》每日一练奉上,快来练习吧!

单选题

内部审计师李欢在对索赔部门的审计过程中发现,由于索赔处理系统存在的问题,发生了大量重复支付。在出点会上,索赔部门副总裁告知审计师,他们将马上采取措施,收回重复支付的款项,并将在六个月内强化索赔控制系统来纠正该问题。面对这种回应,首席审计执行官应该:

A、在半年内进行一次后续审计,以评估纠正措施的执行情况。

B、获得审计委员会的同意后,进行适当的后续工作。

C、监督纠正措施的执行情况,并且在适当的时候,计划后续审计工作。

D、调整下次索赔部门定期审计计划的审计范围。

  

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国际内审师:每日一练《内审基础》(2017-5-27)

  国际内审师:每日一练《内审知识要素》(2017-5-27)

  国际内审师考试每日一练题目都是网校老师精心整理的,每一道题都会有相应知识点的考查,并提供答案解析,建议您做完题之后再去查看答案。祝大家考试顺利。

正保会计网校
2017-5-27

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