水滴石穿,绳锯木断。备考国际注册内部审计师(CIA),也需要一点点积累才能到达好的效果。正保会计网校为您提供CIA每日一练在线测试,通过做题,能够巩固所学知识并灵活运用,考试时会更得心应手。CIA《内部审计实务》每日一练奉上,快来练习吧!
单选题
内部审计师必须能够仔细地区分范围限制和审计中的其他限制的区别,以下哪项不属于范围限制:
A、业务客户的分部经理表示该分部正在对一个主要的计算机系统进行转换,并表示对信息系统的这部分已计划的审计业务要推迟到下一年进行。
B、审计委员会检查了当年的审计工作安排,删除了首席审计执行官认为很有必要实施的审计项目。
C、业务客户表示某些客户不能联系,因为组织正在与这些客户就一项长期合同进行谈判,他们不希望客户受到干扰。
D、以上三项都不是。
【正确答案】B
【答案解析】本题考查的知识点是审计业务的范围。答案A不正确,拖延有关部分主要的计算机系统的审计是范围限制。这种拖延限制了业务的开展。内部审计师要向管理高层和董事会报告有关的范围限制,以便他们能确定这种限制是否正当;
答案B正确,审计委员会决定从年度业务工作安排中去掉某项业务不属于范围限制。审计委员会的职责就是检查并批准本年度已计划的内部审计活动的范围。
答案C不正确,禁止与特定的客户联系是范围限制,这种禁止限制了特定审计程序的开展;
答案D不正确,答案A和C已指出了范围限制。
国际内审师:每日一练《内审知识要素》(2017-04-30)
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正保会计网校
2017-04-30
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