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国际内审师《内审实务》每日一练:财务审计业务(04.09)

普通 来源:正保会计网校 2017-04-09

冰冻三尺,非一日之寒。国际内审师考试也是一样。备考正当时,很多考生关注哪里有国际内审师试题。正保会计网校国际内审师每日一练可以帮到大家。每日一练题目以知识点为单元,针对知识点做深入解析,让大家每天进步一点点。以下是CIA《内部审计实务》每日一练。

单选题

通过审计采购业务,内部审计师张某发现使用的程序不符合既定的公司程序。但是,审计测试揭示出该程序在没有明显地降低控制效能的情况下,促进了效率的提高和采购时间的缩短。对于这种情况,内部审计师应采取的行动是?

A、编制新的程序流程图,并向高级管理层报告。

B、报告这种变动,并建议将程序中存在的变动记录下来。

C、将此未经验证的程序作为运营缺陷加以报告。

D、在业务委托人验证新的程序以后,推迟本审计业务的完成时间。

  

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国际内审师:每日一练《内审基础》(2017-04-09)

  国际内审师:每日一练《内审知识要素》(2017-04-09)

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正保会计网校
2017-04-09

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