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国际内审师《内审实务》每日一练:审计业务计划(3.7)

普通 来源:正保会计网校 2018-03-07

冰冻三尺,非一日之寒。国际注册内部审计师(CIA)考试也是一样。备考正当时,很多考生关注哪里有CIA试题。正保会计网校国际注册内部审计师每日一练可以帮到大家。每日一练题目以知识点为单元,针对知识点做深入解析,让大家每天进步一点点。以下是CIA《内部审计实务》每日一练。

单选题

管理层要求内部审计活动对某主要分部的电话营销情况开展审计,并要求其对提高该经营管理控制问题提出相应的程序与政策上的建议。审计师应当:

A、不接受该业务,因为建议控制措施将有损于未来对该分部进行审计的客观性 

B、不接受该业务,因为审计部门精通的是会计控制,而非市场营销控制 

C、接受该业务,但是需要向管理层指出提供控制方面的建议将有损于客观性,将来在市场营销领域的业务也会受损

D、接受该业务,因为没有损害客观性

  

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国际内审师:每日一练《内审基础》(2018-03-07)

国际内审师:每日一练《内审知识要素》(2018-03-07)

国际内审师考试每日一练包括网校精编题目和历年试题,注册学员登录后系统记录做题结果,方便您随时查看在线测试记录,让您的复习备考更科学有效。每日一练在线测试系统期待您的热情参与,也欢迎您提出意见和建议。正保会计网校祝您学习进步,梦想成真!

正保会计网校
2018-03-07

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