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国际内审师《内审实务》每日一练:舞弊的风险评估(1.10)

普通 来源:正保会计网校 2018-01-10

冰冻三尺,非一日之寒。国际注册内部审计师(CIA)考试也是一样。备考正当时,很多考生关注哪里有CIA试题。正保会计网校国际注册内部审计师每日一练可以帮到大家。每日一练题目以知识点为单元,针对知识点做深入解析,让大家每天进步一点点。以下是CIA《内部审计实务》每日一练。

某商业银行的分部经理和贷款主管在另外一个省成立了一家公司,并授权向该公司贷款200万美元。这种舞弊经常很难发现的原因是:

A、现有的控制系统无法发现。

B、200万美元通常不受到审计范围的包括。

C、雇员串通作案。

D、舞弊中应用了电脑系统。

  

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国际内审师:每日一练《内审基础》(2018-1-10)

国际内审师:每日一练《内审知识要素》(2018-1-10)

国际内审师考试每日一练包括网校精编题目和历年试题,注册学员登录后系统记录做题结果,方便您随时查看在线测试记录,让您的复习备考更科学有效。每日一练在线测试系统期待您的热情参与,也欢迎您提出意见和建议。正保会计网校祝您学习进步,梦想成真!

正保会计网校
2018-1-10

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