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CIA内部审计实务 每日一练7·14

普通 来源:正保会计网校 2020-07-14
根据《标准》2130,内部审计部门必须评估控制的效果和效率。控制程序的目的是在风险管理和实现组织既定目标方面提供支持。控制程序主要用于确保:
Ⅰ.财务和运营信息的可靠性与完整性
Ⅱ.运营的效率和效果
Ⅲ.资产的安全
Ⅳ.对法律、法规和合同的遵守

 

 

 

 

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