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国际内审师《内审基础》每日一练:控制测试的范围(9.21)

普通 来源:正保会计网校 2018-09-21

水滴石穿,绳锯木断。备考国际注册内部审计师(CIA)考试,也需要一点点积累才能达到好的效果。正保会计网校为您提供CIA每日一练在线测试,通过做题能够巩固所学知识并灵活运用,考试时会更得心应手。以下是CIA《内部审计基础》每日一练:控制测试的范围,快来学习吧。

单选题

对某大公司进行工薪审计的审计师注意到,人事主任助理负责公司计算机工薪系统的多项工作。包括:在薪金系统中添加新雇员;为雇员输入直接储蓄信息;批准并输入所有工薪变化;为系统用户提供培训。审计师在与人事部主任讨论完一些问题后得出结论:主任不擅于处理信息技术问题,因此不得不支持主任助理采取的所有行动。在这种情况下,审计师应该:

A、审查审计方案,以保证审计能充分测试记入雇员银行账户的直接储蓄。

B、继续执行审计方案,因为已经与管理层讨论过审计业务方案的范围和目标。

C、向首席审计执行官建议开始舞弊调查。

D、测试工薪变化样本,以确保其在处理前得到主任助理的审批。

  

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国际内审师:每日一练《内审实务》(2018-09-21)

国际内审师:每日一练《内审知识要素》(2018-09-21)

国际内审师考试每日一练题目都是网校老师精心整理的,每一道题都会有相应知识点的考查,并提供答案解析,建议您做完题之后再去查看答案。祝大家考试顺利。

正保会计网校
2018-09-21

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