冰冻三尺,非一日之寒。国际注册内部审计师(CIA)考试也是一样。备考正当时,很多考生关注哪里有国际注册内部审计师(CIA)试题。正保会计网校CIA考试每日一练可以帮到大家。以下是CIA《内部审计实务》每日一练:舞弊的调查,今天你学习了么?
单选题
内部审计师在对某金融机构进行审计时发现,负责审批贷款的主管违反有关政策,将一笔款项发放给某企业集团所属的各独立机构。并且该集团的财务总监是负责审批贷款的主管的妻子。面对这种情况,内部审计师应该采取的措施是:
A、告知负责审批贷款的主管,若其及时采取纠正措施,可以不在审计报告中提及此事
B、在后续调查完成之后再向管理层报告
C、将违规行为和利益关系告知管理层,并建议做进一步调查
D、将违规行为报告给司法部门
【正确答案】C
【答案解析】本题考查的知识点是舞弊的调查。
内部审计师的这项发现属于重大审计发现,应该告知管理层,并建议做进一步调查,所以C正确;
关于违规行为,内部审计师应及时向管理层报告,所以B不正确;
内部审计师没有将审计发现报告给法规部门的责任,所以D不正确。
国际内审师:每日一练《内审知识要素》(2018-09-03)
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正保会计网校
2018-09-03
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