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国际内审师《内审实务》每日一练:舞弊的调查(9.3)

普通 来源:正保会计网校 2018-09-03

冰冻三尺,非一日之寒。国际注册内部审计师(CIA)考试也是一样。备考正当时,很多考生关注哪里有国际注册内部审计师(CIA)试题。正保会计网校CIA考试每日一练可以帮到大家。以下是CIA《内部审计实务》每日一练:舞弊的调查,今天你学习了么?

单选题

内部审计师在对某金融机构进行审计时发现,负责审批贷款的主管违反有关政策,将一笔款项发放给某企业集团所属的各独立机构。并且该集团的财务总监是负责审批贷款的主管的妻子。面对这种情况,内部审计师应该采取的措施是:

A、告知负责审批贷款的主管,若其及时采取纠正措施,可以不在审计报告中提及此事

B、在后续调查完成之后再向管理层报告

C、将违规行为和利益关系告知管理层,并建议做进一步调查

D、将违规行为报告给司法部门

  

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国际内审师:每日一练《内审基础》(2018-09-03)

国际内审师:每日一练《内审知识要素》(2018-09-03)

国际内审师考试每日一练包括网校精编题目和历年试题,注册学员登录后系统记录做题结果,方便您随时查看在线测试记录,让您的复习备考更科学有效。每日一练在线测试系统期待您的热情参与,也欢迎您提出意见和建议。正保会计网校祝您学习进步,梦想成真!

正保会计网校
2018-09-03

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