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浙江省内部审计协会上市公司分会成立大会在杭州召开

普通 来源:正保会计网校 2018-12-13

为加强上市公司内部审计工作的交流与指导,进一步发挥上市公司内部审计在防范风险、推动组织健康发展中作用,更好总结和推广上市公司内部审计工作经验,近日,浙江省内部审计协会上市公司分会成立大会暨上市公司风险防范与市值维护主题沙龙在杭州召开。

浙江省审计厅副厅长、巡视员、浙江省内部审计协会会长陈焕昌出席会议并作重要讲话。海亮集团有限公司董事长兼总裁曹建国,杭州钢铁集团有限公司纪委书记严卫华,浙江省38家上市公司内审机构代表以及特邀嘉宾等70余人参加了会议。

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陈焕昌对上市公司分会的成立表示祝贺。他指出,成立上市公司分会是省审计厅、省内部审计协会应广大上市公司要求,深入贯彻落实《审计署关于加强内部审计工作的规定》和《审计署关于加强内部审计工作业务指导和监督的意见》的重要举措。目的是促进内部审计在上市公司企业发挥防范风险、完善治理、提质增效方面的作用,提升公司的治理能力,进一步推进浙江省经济高质量发展。

同时,他还结合浙江省实际,总结梳理了上市公司容易出现的七大风险点,包括合规风险、财务造假风险、流动性风险、资产质量风险、舞弊风险、政策风险、信息披露风险等,内审部门应当通过改进风控制度、完善风控环境、建立风险防线等措施有效控制风险,并从服务于组织价值增值、组织治理体系完善和组织治理能力提升的角度,积极向管理层和其他部门提供帮助与建议。

陈焕昌对上市公司分会如何充分发挥职能作用提出了五点要求:

一是要加强调查研究。深入了解全省上市公司内部审计行业发展状况,研究解决内部审计实践中出现的新情况、新问题,积极向有关部门反映合理诉求;

二是要加强经验交流。通过开展上市公司内部审计经验交流会、学术研讨会、知识竞赛等方式,实现经验共享、共同进步;

三是要加强人员培训。根据上市公司内部审计特点和内部审计人员的需求,科学谋划培训课程,加大培训力度,不断提高审计人员专业胜任能力;

四是要加强宣传引导。积极总结上市公司内部审计的好经验、好做法,多种形式进行宣传推广,扩大内部审计的社会影响;

五是要加强服务指导。通过编制企业内部审计风险清单、操作规程等方式,为上市公司内审机构和人员开展工作提供有效的依据和参考。

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