为了进一步完善内部审计准则体系,指导内部审计实践,中国内部审计协会组织修订完成了《第3101号内部审计实务指南—审计报告》。经中国内部审计协会第七届常务理事会第二次会议审议通过,现予以印发,自2020年1月1日起施行。2009年1月1日起施行的《内部审计实务指南第3号—审计报告》同时废止。实施过程中如有问题,请及时反馈我们。
第一章 总 则
第二章 一般原则
第三章 审计报告的要素和内容
第四章 审计报告的格式
第五章 审计报告的编制
第六章 审计报告的复核、报送和归档
第七章 附 则
附录1:审计报告参考格式
附录2:审计报告征求意见函参考格式
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