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选择审计业务
·首席审计执行官应当参与组织对审计业务的选择。
·内部审计部门的各级审计人员也应根据审计岗位职责的要求和审计工作的具体安排,共同参与审计项目的选择过程。
选择审计业务时通常会受到以下因素的影响:
·组织的战略计划:对待风险的态度,实现目标的难度
·风险管理过程的结果:内部控制和风险管理的适当性和有效性
·管理层的方针、目标、工作重心的变化
内部审计工作范围及重点主要在以下几方面:
·审查财务和经营信息资料的可靠性和完整性;
·审查为了保证遵循那些对经营和报告有重要影响的政策、计划、程序、法律和规定而建立的组织系统,并确定是否遵循了这些要求;
·审查保护资产的方式;
·评价使用资源的经济性和有效性;
·审查经营或项目,以确认其结果是否与所制定的任务和目标一致,以及是否按预定计划执行。
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