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2015年内部审计师《内部审计实务》知识点:财务审计业务

普通 来源:正保会计网校 2015-08-25

2015年国际注册内部审计师备考正在如火如荼的进行中。为了帮助大家更好的学习国际注册内部审计师,正保会计网校教学专家特为大家整理了国际注册内部审计师《内部审计实务》的知识点,希望对大家有所帮助。祝您梦想成真!

财务审计业务

财务审计业务是对组织的财务收支和经济活动实施的独立审查和评价,关注的是组织财产的安全性、财务信息的可靠性和完整性。

财务审计业务的目的是:

·财务信息的揭示是否遵守已建立的标准或准则;

·组织是否遵守法律或法规的具体财务规定;

·组织是否恰当地建立并实施了有关财务报告和资产安全的内部控制制度,以促进控制目标的完成。

财务审计业务通常是由外部审计师实施,但是,也属于内审计职责范畴内。

外部审计师关注组织财务报表,目标是检查审计财务报告里的信息是否遵守会计准则,是否公允地反映了组织真实的财务状况和经营成果。

内部审计师关注组织内部控制,检查涉及财务的程序、制度是否存在缺陷和漏洞,并对关键环节进行控制,从而提出完善制度的建议,确保支持编制财务报告的相关程序都是有效的。

《萨班斯法案》和SEC规定,上市公司的首席执行官和首席财务官在每个季度和年度报告中都要证明以下事项:

·他们已经复核了报告,并且相信报告内容是真实的、完整的,没有产生误导;

·他们有责任建立和维护被称为“披露控制和程序”的规定;

·他们全面披露了控制缺陷,揭示了涉及管理人员或其他重要雇员的舞弊行为;

·在至近一次评估后,是否还存在影响内部控制的重大变更。

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