2024年初级《审计理论与实务》易错题:内部控制
来源: 正保会计网校
2023-10-20
普通
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【单选题】
下列关于内部控制的表述中,错误的是:
A、控制风险始终大于零
B、内部控制具有固有局限性
C、如果内部控制足够健全有效,内部控制测试可以代替实质性程序
D、审计人员在确定内部控制的可信赖程度时,应当保持应有的职业谨慎
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【答案】
C
【答案解析】
不论被审计单位内部控制多么健全有效,都应当选择适当方法对被审计单位重要的财政收支、财务收支活动实施实质性程序,即内部控制测试不能代替实质性程序。
【教师提示】
本题有一定难度,需要对内部控制相关知识点有足够准确的把握,要注意内部控制测试相当于一个辅助程序,内部控制测试有效可以减少实质性程序,但不能说代替实质性程序希望广大学员能够共同学习、共同进步,最终顺利通过考试!
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