2022初级《审计理论与实务》易错题:审计程序
来源: 正保会计网校
2022-09-15
普通
学习是需要长期坚持的,对于审计师考生而言,每天进步一点点,基础扎实一点点,日积月累,考试就会更容易一点点。所以,为大家整理了初级《审计理论与实务》易错题,快来做做看!
【单选题】
为证实库存现金相关内部控制的有效性,审计人员可以实施的审计程序是:
A、分析速动比率变化情况
B、抽查大额现金收支的真实性
C、对现金收支业务实施截止期测试
D、实地观察现金是否存放于保险柜内
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【答案】
D【答案解析】
实地观察是证实库存现金相关内部控制有效性的测试。
【教师解读】
注意区分控制测试和实质性程序,实质性程序侧重于金额,控制测试侧重于具体控制。希望广大学员能够共同学习、共同进步,最终顺利通过考试!
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